Менеджер социально-культурной деятельности (111432)

Посмотреть архив целиком

Министерство культуры РФ


ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ


ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ


Кафедра Социально-культурной деятельности





ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 5 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «МЕНЕДЖЕР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»





Выполнил: ст-т 351 гр., ф-та УСКД















г. Улан-Удэ,

2001 г.

ЗАДАНИЕ 1

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЗАВЕДУЮЩАЯ ОСЗН

Доржиева А.Р.




1 зам. заведующей ОСЗН 2 зам. заведующей ОСЗН

Цыдыпова Н.З. Суслова В.Г.




Пенсионный Сектор Сектор соц. защиты

сектор СжиД (с пожилыми и

инвалидами)




Бухгалтерия Общий отдел

(канцелярия и тех. персонал)




РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.30 – 17.30

обед 12.00 – 12.50

Пятница

8.30 – 16.30

обед 12.00 – 12.50







ЗАДАНИЕ 2

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

На балансе администрации состоят следующие основные фонды: здания, сооружения, транспортные средства. А так как я проходил практику в отделе социальной защиты населения, то рассматриваю его основные фонды.

На балансе отдела состоят основные средства на сумму 290,2 тыс. руб., в т.ч. вычислительная техника в количестве 34 шт., холодильник «Бирюса» - 1 шт., локальные сети 90 м., инвентаризация основных средств и МБП проведена в декабре 2000 года.

Амортизация основных фондов начисляется по мере износа, в соответствии с установленными нормативами.


ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансово-хозяйственная деятельность ОСЗН отражена в бухгалтерском балансе через составление смет расходов и доходов.

Бюджет на 1999 год утвержден в сумме 3215 тыс. руб., в том числе:


Статья

Сумма

Заработная плата

2263

Начисление на заработную плату

871

Материальные затраты

81


Фактически необходимо:

Статья

Сумма

Заработная плата

2339

Начисление на заработную плату

900

Материальные затраты

381


Из этих данных видно, что заработная плата утверждена на 96,7% от требуемого объема, начисления на заработную плату – 96,7%, материальные затраты – 21%.

На 01.01.2001 г. задолженность по ст.1 – 199,6 тыс. руб., по ст. 2 – 901,9 тыс. руб., в т.ч. пени – 578,6 тыс. руб.

Кассовые расходы за 12 месяцев 1999 г. составили:


Статья

Сумма

Заработная плата

2730,6

Начисление на заработную плату

1042,3

Хозяйственные расходы

45,8

Материальная помощь по Постановлению №59

184,2

Детские пособия

6994,7

Прочие расходы

1,9

И Т О Г О:

11001,5


Статья «Заработная плата» – 2730,6 тыс. руб., в т.ч. взаимозачетами 386,7 тыс. руб. (продукты питания – 225,0 тыс. руб., промышленные товары – 25,4 тыс. руб.,.. коммунальные услуги – 91,6 тыс. руб., электроэнергия – 44,7 тыс. руб.).

На канцелярские и хозяйственные расходы израсходовано 35,4 тыс. руб, в т.ч. за счет платных услуг – 16,6 тыс. руб.

Фактически затраты за 12 месяцев 2000 г. составили :


Статья

Сумма

1999 год

Сумма

2000 год

Заработная плата

1627,6

2317,9

Начисления на з/плату

1016,4

1028,2


Увеличение затрат по ст. 1 произошло в связи с выплатой задолженности по заработной плате за 1998 год.

По Постановлению № 59 на оказание материальной помощи из средств бюджета получено 57,3 тыс. руб., ее получили 323 чел. Из социально незащищенных слоев населения.

По республиканской программе выделены средства на лекарственное обеспечение инвалидов ВОВ в количестве 1400 чел. На сумму 314,3 тыс. руб., на зубопротезирование в количестве 238 чел. На сумму 78,6 тыс. руб.

Всего задолженность по детским пособиям с 1997 года по 01.01.2001 г. составляет 3903,1 тыс. руб.

Детские пособия выплачены за 12 мес., 2000 г. на сумму 6994,7 тыс. руб. в тч задолженность за 1997 г. в сумме 3177,6 тыс. руб.

Всего задолженность по детским пособиям с 1997 г. по 01.01.2001 г. составляет 3903,1 тыс. руб.


Согласно сметы расходов на 2000 г. отдел профинансирован:

Статья

План

Факт

%

Заработная плата

2263,0

2730,6

+ 20,7

Начисление на з/плату

871,0

1042,3

+ 19,7

Материальные затраты

81,0

47,8

41,0

И Т О Г О

3215,0

3820,7

118,8


На летний отдых детей выделено средств на сумму 684,1 тыс. руб.

Через Федеральное Казначейство отделом выплачена компенсация на питание и санаторно-курортное лечение инвалидам и ликвидаторам чернобыльской аварии – 19 чел. За 12 мес. 2000 г. на сумму 119,6 тыс. руб.

В Железнодорожном районе проживает 4 почетных гражданина г. Улан-Удэ которые получают надбавку к пенсии из средств местного бюджета через кассу отдела – 9,2 тыс. руб.

Для малообеспеченных граждан, проживающих в частном секторе, была организована вывозка дров через фирму «СОЛИУС» за 12 мес. 2000 г. вывезено дров 284 чел. на сумму 137280 руб.

По линии Красного креста за 12 мес., 2000 г., отделом получено и роздано посылок в количестве 1240 шт.

Сумма экономии государственных средств за 12 мес. 2000 г. составила 107,4 тыс. руб, по платным услугам собрано 29,7 тыс. руб., спонсорских средств – 8,8 тыс. руб.

Средняя заработная плата в отделе социальной защиты населения Железнодорожного района составила 1935,6 рублей.



РЕКОМИНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ.

Администрация железнодорожного района является государственным органом управления, имеет четко сформулированную структуру организации. А так как она состоит полностью на бюджетном финансировании, не оказывает платных услуг, и поэтому не может иметь дополнительных доходов. Исходя из этого, давать рекомендации по повышению доходов не целесообразно.

АНАЛИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Данный анализ отражается в отчете об исполнении сметы по внебюджетным средствам – форма 4 (см. приложение 1). В данном отчете отражены доходы:

остаток внебюджетных средств на начало года:

  • поступления текущего года;

  • долгосрочные кредиты банка.

Расходы:

  • оплата труда государственным служащим, из них оплата труду внештатных сотрудников;

  • приобретение предметов снабжения и расходных материалов;

  • приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ УСЛУГ

В процессе прохождения практики у меня появились идеи по повышению эффективности деятельности данного отдела через внесение предложений на предприятие, в организации и учреждения, коммерческие структуры о поощрении родителей семей, добровольных помощников за социальные инициативы и активность. А также вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания, используя средства массовой информации. Проводить больше массовых мероприятий инновационного характера. Содействовать формированию здорового образа жизни населения и укреплению семьи, повышению ее воспитательного потенциала и общей культуры. Создать отдел внешкольного отдела по организации свободного времени, и тем самым занять детей и подростков полезным делом. Расширить работу клуба «Надежда», путем привлечения в него других категорий населения.


СМЕТА НА ВЕЧЕР ПРИУРОЧЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ

«БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ВНУКИ»


п/п

Статья расходов

Количество

Сумма

1

Цветная бумага

2 упаковки

30

2

Воздушные шары

50 шт

150

3

Ватман

10 шт

50

4

Шахматы

1 шт

100

5

Оплата баянисту

1

250

6

Оплата ведущему

1

300

7

Оплата звукооператору

1

200

8

Чай

1 упаковка

25

9

Печенье

2 кг

60

10

Бумага писчая

20 листов

20

11

Конфеты «Птичье молоко»

3 коробки

69


ИТОГО


1254


Случайные файлы

Файл
34934.rtf
56188.rtf
180049.rtf
180157.rtf
163075.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.